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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3254 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O CHÁ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03, CFE MEMORANDO STASH Nº 110/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 29/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023. 2.900,00 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O CHÁ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03, CFE MEMORANDO STASH Nº 110/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 29/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023. 2.900,00
11/03/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O CHÁ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03, CFE MEMORANDO STASH Nº 110/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 29/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 655 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. 2.900,00
13/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O CHÁ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03, CFE MEMORANDO STASH Nº 110/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 29/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 655 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. 2.768,92
13/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3254/2024 131,08
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/03/2024 131,08 1400/2024 Lançada
TOTAL   131,08