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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3269 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITORAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO DOS ITENS INFLUENCIADOS PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MININO REGIONAL E NACIONAL E DEMAIS ÍNDICES DE CORREÇÃO, REF. FEVEREIRO/24 CFE. 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019. 0,00 29.957,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITORAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO DOS ITENS INFLUENCIADOS PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MININO REGIONAL E NACIONAL E DEMAIS ÍNDICES DE CORREÇÃO, REF. FEVEREIRO/24 CFE. 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019. 29.957,76
27/03/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITORAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO DOS ITENS INFLUENCIADOS PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MININO REGIONAL E NACIONAL E DEMAIS ÍNDICES DE CORREÇÃO, REF. FEVEREIRO/24 CFE. 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4908 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. 29.957,76
04/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3269/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.164,52
04/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3269/2024 1.497,89
04/04/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3269/2024 3.295,35
TOTAL 29.957,76 29.957,76 29.957,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/03/2024 1.497,89 1920/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/03/2024 3.295,35 1920/2024 Lançada
TOTAL   4.793,24