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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 334 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. 0,00 8.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. 8.400,00
15/02/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24 509,14
19/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 509,14
11/03/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. 787,83
15/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 787,83
09/04/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. MARÇO/2024. 1.029,46
16/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.029,46
10/05/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. ABRIL/2024. 717,27
17/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 717,27
29/05/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24 (museu municipal, conta em nome da Paroquia Evangélica). 77,45
07/06/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. MAIO/2024. 754,55
11/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24 (museu municipal, conta em nome da Paroquia Evangélica). 77,45
17/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 754,55
TOTAL 8.400,00 3.875,70 3.875,70
SALDO A PAGAR 4.524,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.