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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 337 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. 0,00 73.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. 73.300,00
15/02/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24 9.026,30
19/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 337/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.026,30
09/04/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. MARÇO/2024. 7.812,29
16/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 337/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.812,29
10/05/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. ABRIL/2024. 11.259,65
17/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 337/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.259,65
TOTAL 73.300,00 28.098,24 28.098,24
SALDO A PAGAR 45.201,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.