Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA COM OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MUROS, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO, LOCALIZADA NA RUA FLORES DA CUNHA – CENTRO, CONCORRÊNCIA 001-2023 E CONTRATO 47-2024. |
352.000,00 |
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11/12/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/162; 1/29370; ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER E ARQUITETA E URBANSTA ROBERTA S. AHLERT. |
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166.097,65 |
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11/12/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR |
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-100,00 |
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18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/162; 1/29370; ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER E ARQUITETA E URBANSTA ROBERTA S. AHLERT. |
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165.997,65 |
19/12/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/171 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER E ARQUITETA ROBERTA S. ALHERT DURIGON. |
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37.540,16 |
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19/12/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA COM OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MUROS, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO, LOCALIZADA NA RUA FLORES DA CUNHA – CENTRO, CONCORRÊNCIA 001-2023 E CONTRATO 47-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 29.443 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER E ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. AHLERT. |
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85.033,00 |
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27/12/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTES ORÇAMENTARIOS |
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-52.611,00 |
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30/12/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO |
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-32.422,00 |
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30/12/2024 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSOS VINCULADOS |
-148.462,19 |
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09/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/171 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER E ARQUITETA ROBERTA S. ALHERT DURIGON. |
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35.963,48 |
09/01/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3419/2024 |
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1.126,20 |
09/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3419/2024 |
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450,48 |
TOTAL |
203.537,81 |
203.537,81 |
203.537,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.