Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
Número do empenho: | 3448 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 20 HORAS DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 29ª MATEADA NO BAIRRO JARDIM, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO | 40,00 | 800,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/02/2024 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 20 HORAS DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 29ª MATEADA NO BAIRRO JARDIM, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 73/2023 E MEMORANDO 334/2024. | 800,00 | ||
30/04/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 20 HORAS DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 29ª MATEADA NO BAIRRO JARDIM, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 144 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE. | 800,00 | ||
07/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3448/2024 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917 | 800,00 | ||
TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |