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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3450 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: INSS TERCEIROS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA FÍDICA (R$ 4.000,00 X 20%) NO MÊS DE FEVERIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3423/2024. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA FÍDICA (R$ 4.000,00 X 20%) NO MÊS DE FEVERIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3423/2024. 800,00
29/02/2024 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA FÍDICA (R$ 4.000,00 X 20%) NO MÊS DE FEVERIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3423/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS. 800,00
19/03/2024 Pagamento de Empenho 3450/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.