Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
Número do empenho: | 3505 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO / INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704602120985121, MEMORANDO SS/AB 292/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023. | 0,00 | 4.033,33 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/03/2024 | EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO / INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704602120985121, MEMORANDO SS/AB 292/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023. | 4.033,33 | ||
04/03/2024 | EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO / INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704602120985121, MEMORANDO SS/AB 292/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 202451 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 4.033,33 | ||
11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3505/2024 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465 | 4.033,33 | ||
TOTAL | 4.033,33 | 4.033,33 | 4.033,33 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |