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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEILA CRISTINA LEMOS STIEBBE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3508 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIAS 12 E 13/03/2024 COM SAÍDA DIA 11/03/24 ÁS 15:45H E RETORNO AS 2:00H DO DIA 14/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2024. 0,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIAS 12 E 13/03/2024 COM SAÍDA DIA 11/03/24 ÁS 15:45H E RETORNO AS 2:00H DO DIA 14/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2024. 792,00
05/03/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIAS 12 E 13/03/2024 COM SAÍDA DIA 11/03/24 ÁS 15:45H E RETORNO AS 2:00H DO DIA 14/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 792,00
11/03/2024 Pagamento de Empenho 3508/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 792,00
09/04/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 11/03, PERNOITE 11-12/03, CAFÉ 12/03, ALMOÇO 12/03, PERNOITE 12-13/03 E CAFÉ 13/03) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -576,00
09/04/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 11/03, PERNOITE 11-12/03, CAFÉ 12/03, ALMOÇO 12/03, PERNOITE 12-13/03 E CAFÉ 13/03) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -576,00
09/04/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 11/03, PERNOITE 11-12/03, CAFÉ 12/03, ALMOÇO 12/03, PERNOITE 12-13/03 E CAFÉ 13/03) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -576,00
TOTAL 216,00 216,00 216,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.