O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 3511 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA CAMINHONETE RANGER FROTA 205 PLACA IZB 4B24, CFE DFD Nº 039/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023. 80,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA CAMINHONETE RANGER FROTA 205 PLACA IZB 4B24, CFE DFD Nº 039/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023. 480,00
19/03/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA CAMINHONETE RANGER FROTA 205 PLACA IZB 4B24, CFE DFD Nº 039/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/18 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGR.PEC.MEIO AMBIENTE MARCIO NEVES. 480,00
21/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003511/2024 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.