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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 3596 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº303/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 0,00 11.310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº303/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 11.310,00
06/03/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº303/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CF. NF Nº 1955 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 11.310,00
11/03/2024 Pagamento de Empenho 3596/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.310,00
TOTAL 11.310,00 11.310,00 11.310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.