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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004

Dados do Empenho
Número do empenho: 3606 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
269.00 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA PINTURA E MANUTENÇÃO NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 342/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 12/2023. 13,28 3.572,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA PINTURA E MANUTENÇÃO NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 342/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 12/2023. 3.572,32
12/03/2024 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA PINTURA E MANUTENÇÃO NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 342/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 3.572,32
19/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003606/2024 ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 - 32806 3.572,32
TOTAL 3.572,32 3.572,32 3.572,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.