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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APROVA DIGITAL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 365 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade: Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPLANTAÇÃO 5.960,70 5.960,70
1.00 TREINAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DESTINADA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, ENGLOBANDO CRIAÇÃO, CIRCULAÇÃO, AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA, SUPERVISÃO DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETÔNICO PMI 41-2023 E CONTRATO 182-2023. 3.568,50 3.568,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DESTINADA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, ENGLOBANDO CRIAÇÃO, CIRCULAÇÃO, AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA, SUPERVISÃO DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETÔNICO PMI 41-2023 E CONTRATO 182-2023. 9.529,20
25/04/2024 IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DESTINADA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, ENGLOBANDO CRIAÇÃO, CIRCULAÇÃO, AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA, SUPERVISÃO DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETÔNICO PMI 41-2023 E CONTRATO 182-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2136 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. 9.529,20
29/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.071,80
29/04/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 365/2024 457,40
TOTAL 9.529,20 9.529,20 9.529,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/04/2024 457,40 2714/2024 Lançada
TOTAL   457,40