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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3650 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
210.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS DIA 29/02/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO 310/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. 4,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS DIA 29/02/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO 310/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. 840,00
20/03/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS DIA 29/02/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO 310/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO. 840,00
28/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 792,12
28/03/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3650/2024 27,72
28/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3650/2024 20,16
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 20/03/2024 27,72 1624/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/03/2024 20,16 1624/2024 Lançada
TOTAL   47,88