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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FAMEIL FABRICA DE MOVEIS IBIRUBA LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 3710 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PORTAS INTERNAS DE MADEIRAS COM FECHADURAS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD Nº 29/2024, PARECER JURÍDICO Nº 130/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2024. 0,00 10.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PORTAS INTERNAS DE MADEIRAS COM FECHADURAS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD Nº 29/2024, PARECER JURÍDICO Nº 130/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2024. 10.800,00
07/05/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PORTAS INTERNAS DE MADEIRAS COM FECHADURAS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD Nº 29/2024, PARECER JURÍDICO Nº 130/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 310 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. 8.100,00
10/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PORTAS INTERNAS DE MADEIRAS COM FECHADURAS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD Nº 29/2024, PARECER JURÍDICO Nº 130/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 310 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. 8.100,00
TOTAL 10.800,00 8.100,00 8.100,00
SALDO A PAGAR 2.700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.