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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DISCOVERY SOM E LUZ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3724 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 32 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO, COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2024, CFE DFD Nº 26/2024, PARECER JURÍDICO Nº 071/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 32-2024. 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO, COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2024, CFE DFD Nº 26/2024, PARECER JURÍDICO Nº 071/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 32-2024. 15.000,00
20/03/2024 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO, COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2024, CFE DFD Nº 26/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 966 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 15.000,00
21/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO, COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2024, CFE DFD Nº 26/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 966 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 14.389,29
21/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3724/2024 610,71
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/03/2024 610,71 1631/2024 Lançada
TOTAL   610,71