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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3800 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2024, NUM TOTAL DE 980 HORAS TRABALHADAS, CFE DFD Nº 02/2024, PARECER JURÍDICO Nº 117/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 30-2024. 0,00 46.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2024, NUM TOTAL DE 980 HORAS TRABALHADAS, CFE DFD Nº 02/2024, PARECER JURÍDICO Nº 117/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 30-2024. 46.060,00
15/03/2024 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETA -46.060,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.