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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA DO CARMO DA SILVA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 381 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REF 3ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, ATENDENDO AS EMANDAS/ ENCAMINHAMENTOS DA SEC.SAÚDE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2024. 0,00 2.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR ESTIMADO REF 3ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, ATENDENDO AS EMANDAS/ ENCAMINHAMENTOS DA SEC.SAÚDE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2024. 2.240,00
31/01/2024 VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, ATENDENDO AS EMANDAS/ ENCAMINHAMENTOS DA SEC.SAÚDE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020. 2.240,00
14/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 381/2024 MARIA DO CARMO DA SILVA EIRELI - 28805 2.240,00
TOTAL 2.240,00 2.240,00 2.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.