Município de O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020

Dados do Empenho
Número do empenho: 3834 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
153.00 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES, ROÇADA E CAPINA NAS RUAS FRANCISCO EMÍLIO TREIN, GREJU, JULIO ROSA, TRÊS DE OUTUBRO, LAJEADO, CASCAVEL, OCTACIANO FARIAS SOBRINHO, ERNESTO WILMS, FREDERICO WALTER GAUER E FIRMINO DE PAULA, CFE DFD Nº 163/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022. 16,71 2.556,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES, ROÇADA E CAPINA NAS RUAS FRANCISCO EMÍLIO TREIN, GREJU, JULIO ROSA, TRÊS DE OUTUBRO, LAJEADO, CASCAVEL, OCTACIANO FARIAS SOBRINHO, ERNESTO WILMS, FREDERICO WALTER GAUER E FIRMINO DE PAULA, CFE DFD Nº 163/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022. 2.556,63
21/03/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES, ROÇADA E CAPINA NAS RUAS FRANCISCO EMÍLIO TREIN, GREJU, JULIO ROSA, TRÊS DE OUTUBRO, LAJEADO, CASCAVEL, OCTACIANO FARIAS SOBRINHO, ERNESTO WILMS, FREDERICO WALTER GAUER E FIRMINO DE PAULA, CFE DFD Nº 163/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 2.556,63
25/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3834/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 2.556,63
TOTAL 2.556,63 2.556,63 2.556,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.