O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3877 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PRÉ SOUTH SUMMIT BRAZIL E ENCONTRO DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO ESTADO DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/03 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 22/03 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SICOE 035/2024. 0,00 1.152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PRÉ SOUTH SUMMIT BRAZIL E ENCONTRO DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO ESTADO DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/03 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 22/03 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SICOE 035/2024. 1.152,00
19/03/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PRÉ SOUTH SUMMIT BRAZIL E ENCONTRO DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO ESTADO DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/03 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 22/03 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SICOE 035/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA. 1.152,00
28/03/2024 Pagamento de Empenho 3877/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.152,00
TOTAL 1.152,00 1.152,00 1.152,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.