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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho
Número do empenho: 3908 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 168 E DA MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº378 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. 60,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 168 E DA MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº378 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. 180,00
28/03/2024 Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 168 E DA MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº378 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 33 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO. 180,00
02/04/2024 Pagamento de Empenho 3908/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.