Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
Número do empenho: | 3996 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
Função: | Agricultura | ||||
Subfunção: | Extensão Rural | ||||
Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação no Interior | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
Natureza da despesa: | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | ||||
Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA 2, COM EXTENSÃO DE 755,00 M E LARGURA DE 6,00 M, TOTALIZANDO 4.530,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60/2024. | 0,00 | 251.355,89 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/03/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA 2, COM EXTENSÃO DE 755,00 M E LARGURA DE 6,00 M, TOTALIZANDO 4.530,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60/2024. | 251.355,89 | ||
22/05/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA 2, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 53 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ENGº CIVIL JEFERSON MÜLLER. | 251.355,89 | ||
23/05/2024 | Pagamento de Empenho 3996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 251.355,89 | ||
TOTAL | 251.355,89 | 251.355,89 | 251.355,89 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |