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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 426 Data de lançamento: 08/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SECTD Nº29/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº129/2023. 80,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2024 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SECTD Nº29/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº129/2023. 1.280,00
08/02/2024 VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SECTD Nº29/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº129/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/12 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 1.280,00
14/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000426/2024 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 1.280,00
TOTAL 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.