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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 444 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 0,00 271.773,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 271.773,60
22/01/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4804/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024. 22.647,80
02/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.024,16
02/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 444/2024 1.132,39
02/02/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 444/2024 2.491,25
21/02/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4856 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 22.647,80
04/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.024,15
04/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 444/2024 1.132,39
04/03/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 444/2024 2.491,26
27/03/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4912 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24 24.832,22
04/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.859,07
04/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 444/2024 1.241,61
04/04/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 444/2024 2.731,54
23/04/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4959 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 24.832,22
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.859,07
03/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 444/2024 1.241,61
03/05/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 444/2024 2.731,54
23/05/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5010 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24 24.832,22
05/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.859,07
05/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 444/2024 1.241,61
05/06/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 444/2024 2.731,54
26/06/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5067 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24. 24.832,22
TOTAL 271.773,60 144.624,48 119.792,26
SALDO A PAGAR 151.981,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/01/2024 1.132,39 243/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/01/2024 2.491,25 243/2024 Lançada
ISS 21/02/2024 1.132,39 911/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/02/2024 2.491,26 911/2024 Lançada
ISS 27/03/2024 1.241,61 1873/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/03/2024 2.731,54 1873/2024 Lançada
ISS 23/04/2024 1.241,61 2606/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/04/2024 2.731,54 2606/2024 Lançada
ISS 23/05/2024 1.241,61 3470/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/05/2024 2.731,54 3470/2024 Lançada
ISS 26/06/2024 1.241,61 4450/2024 A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/06/2024 2.731,54 4450/2024 A Lançar
TOTAL   23.139,89