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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 449 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Educação Especial - APAE
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 0,00 38.824,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 38.824,80
22/01/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4809/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024. 3.235,40
02/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
02/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 161,77
02/02/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 355,89
21/02/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4861 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 3.235,40
04/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
04/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 161,77
04/03/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 355,89
27/03/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4917 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24. 3.547,46
04/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
04/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 177,37
04/04/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 390,22
23/04/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4964 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 3.547,46
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
03/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 177,37
03/05/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 390,22
23/05/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5015 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24 3.547,46
05/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
05/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 177,37
05/06/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 390,22
26/06/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5072 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24. 3.547,46
04/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
04/07/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 177,37
04/07/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 390,22
29/07/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5124 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE EDUC. VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF JULHO/24 3.547,46
06/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
06/08/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 177,37
06/08/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 390,22
22/08/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5207 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. AGOSTO/24 3.547,46
04/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
04/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 177,37
04/09/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 390,22
25/09/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5255 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF SET/24 3.547,46
04/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
04/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 177,37
04/10/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 390,22
24/10/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5311 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATTO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.OUT/24. 3.547,46
05/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
05/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 177,37
05/11/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 390,22
27/11/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5380 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF NOV/24. 3.547,46
04/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
04/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 177,37
04/12/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 449/2024 390,22
19/12/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5428 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24. 426,86
TOTAL 38.824,80 38.824,80 38.397,94
SALDO A PAGAR 426,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/01/2024 161,77 235/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/01/2024 355,89 235/2024 Lançada
ISS 21/02/2024 161,77 906/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/02/2024 355,89 906/2024 Lançada
ISS 27/03/2024 177,37 1880/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/03/2024 390,22 1880/2024 Lançada
ISS 23/04/2024 177,37 2601/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/04/2024 390,22 2601/2024 Lançada
ISS 23/05/2024 177,37 3474/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/05/2024 390,22 3474/2024 Lançada
ISS 26/06/2024 177,37 4459/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/06/2024 390,22 4459/2024 Lançada
ISS 29/07/2024 177,37 5397/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 29/07/2024 390,22 5397/2024 Lançada
ISS 22/08/2024 177,37 6031/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/08/2024 390,22 6031/2024 Lançada
ISS 25/09/2024 177,37 7015/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/09/2024 390,22 7015/2024 Lançada
ISS 24/10/2024 177,37 7984/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/10/2024 390,22 7984/2024 Lançada
ISS 27/11/2024 177,37 8959/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/11/2024 390,22 8959/2024 Lançada
TOTAL   6.143,63