Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado.
120,00
2.040,00
2.00
Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº453/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023.
90,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº453/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023.
2.220,00
28/03/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº453/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
2.220,00
04/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2024
DAVID BENDER 48326410004 - 30995
2.220,00
TOTAL
2.220,00
2.220,00
2.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.