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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RADIO CBS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4715 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. 9,00 1.800,00
180.00 Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 110-2023 E MEMORANDO 046/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. 15,00 2.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 110-2023 E MEMORANDO 046/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. 4.500,00
24/04/2024 Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 110-2023 E MEMORANDO 046/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14705 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LUIZ KNOFF JUNIOR. 4.500,00
25/04/2024 Pagamento de Empenho 4715/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.