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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 4772 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº453/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. 18,54 278,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº453/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. 278,10
04/04/2024 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº453/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 278,10
10/04/2024 Pagamento de Empenho 4772/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 278,10
TOTAL 278,10 278,10 278,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.