O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4841 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77. 0,00 2.760,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77. 2.760,93
24/04/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12539 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.REBELATO. 306,77
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 291,43
03/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4841/2024 15,34
27/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADADO CFE. NF Nº12704 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. MAI/2024. 306,77
07/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADADO CFE. NF Nº12704 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. MAI/2024. 291,43
07/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4841/2024 15,34
21/06/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12862 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REEBELATO. JUN/24. 306,77
04/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 291,43
04/07/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4841/2024 15,34
29/07/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13022 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. 306,77
07/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 291,43
07/08/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4841/2024 15,34
22/08/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13172 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 306,77
03/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 291,43
03/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4841/2024 15,34
19/09/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13358 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. F. REBELATO. SET/2024. 306,77
09/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13358 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. F. REBELATO. SET/2024. 291,43
09/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4841/2024 15,34
25/10/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. . LIQUIDADO CFE. NF Nº 13552 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F REBELATO. OUT/24. 306,77
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. . LIQUIDADO CFE. NF Nº 13552 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F REBELATO. OUT/24. 291,43
07/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4841/2024 15,34
19/11/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13751 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. F. REBELATO. NOV/24. 306,77
03/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 291,43
03/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4841/2024 15,34
17/12/2024 VALOR REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/13908 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD VANESSA S.F.REBELATO REF.DEZEMBRO/2024. 306,77
20/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 291,43
20/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4841/2024 15,34
TOTAL 2.760,93 2.760,93 2.760,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/04/2024 15,34 2645/2024 Lançada
ISS 27/05/2024 15,34 3605/2024 Lançada
ISS 21/06/2024 15,34 4334/2024 Lançada
ISS 29/07/2024 15,34 5406/2024 Lançada
ISS 22/08/2024 15,34 6040/2024 Lançada
ISS 19/09/2024 15,34 6883/2024 Lançada
ISS 25/10/2024 15,34 8053/2024 Lançada
ISS 19/11/2024 15,34 8743/2024 Lançada
ISS 17/12/2024 15,34 9636/2024 Lançada
TOTAL   138,06