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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4862 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANETE, INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, CONVERSÃO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE, DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SISTEMA INFORMATIZADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE WEB CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009/2022 E CONTRATO 034-2022. VALOR MENSAL R$ 429,40. VIGÊNCIA: 31/03/2025 0,00 3.864,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANETE, INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, CONVERSÃO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE, DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SISTEMA INFORMATIZADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE WEB CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009/2022 E CONTRATO 034-2022. VALOR MENSAL R$ 429,40. VIGÊNCIA: 31/03/2025 3.864,60
25/04/2024 VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANETE, INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, CONVERSÃO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE, DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SISTEMA INFORMATIZADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE WEB CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009/2022 E CONTRATO 034-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº21402 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABR/24. 429,40
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 408,79
03/05/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4862/2024 20,61
28/05/2024 VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANETE, INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, CONVERSÃO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE, DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SISTEMA INFORMATIZADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE WEB CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009/2022 E CONTRATO 034-2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 21.575 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/2024. 429,40
04/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANETE, INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, CONVERSÃO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE, DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SISTEMA INFORMATIZADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE WEB CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009/2022 E CONTRATO 034-2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 21.575 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER 408,79
04/06/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4862/2024 20,61
25/06/2024 VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANETE, INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, CONVERSÃO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE, DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SISTEMA INFORMATIZADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE WEB CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009/2022 E CONTRATO 034-2022..LIQUIDADO CFE. NF Nº 21754 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUN/24. 429,40
02/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 408,79
02/07/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4862/2024 20,61
TOTAL 3.864,60 1.288,20 1.288,20
SALDO A PAGAR 2.576,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/04/2024 20,61 2667/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/05/2024 20,61 3644/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/06/2024 20,61 4440/2024 Lançada
TOTAL   61,83