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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4929 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, SOLDA NO PAINEL FRONTAL, SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CARTER INTERNO E CONJ DE TURBINA DO CAMINHÃO IVECO FROTA 173, CFE DFD Nº 217/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2022. 80,00 2.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, SOLDA NO PAINEL FRONTAL, SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CARTER INTERNO E CONJ DE TURBINA DO CAMINHÃO IVECO FROTA 173, CFE DFD Nº 217/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2022. 2.560,00
14/05/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, SOLDA NO PAINEL FRONTAL, SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CARTER INTERNO E CONJ DE TURBINA DO CAMINHÃO IVECO FROTA 173, CFE DFD Nº 217/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 207 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 2.560,00
16/05/2024 Pagamento de Empenho 4929/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.560,00
TOTAL 2.560,00 2.560,00 2.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.