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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho
Número do empenho: 4941 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO FROTA 182 PLACA IWT 9428, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2022 E DFD Nº 039/2024. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO FROTA 182 PLACA IWT 9428, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2022 E DFD Nº 039/2024. 40,00
30/04/2024 Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO FROTA 182 PLACA IWT 9428, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2022 E DFD Nº 039/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO LUIZ A. DOS SANTOS BARBOSA. 40,00
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4941/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.