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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5034 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA/RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SE Nº521/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024. 55,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA/RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SE Nº521/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024. 110,00
24/04/2024 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA/RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SE Nº521/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 470 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAPUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 110,00
29/04/2024 Pagamento de Empenho 5034/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.