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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IDO VALDEMAR BESKOW

Dados do Empenho
Número do empenho: 5124 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Estrutura de Internet no Interior
Conta de Despesa: 3390.93.09.00.00.00 - RESSARCIMENTO POR INSTALAÇÃO INTERNET RURAL - LEI MUNICIPAL 2845/2019
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM INVESTIMENTOS EM FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO AO SISTEMA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.845/19, TERMO DE FOMENTO À INTERNET RURAL Nº 009/2024 E MEMORANDO SAPMA 035/2024. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM INVESTIMENTOS EM FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO AO SISTEMA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.845/19, TERMO DE FOMENTO À INTERNET RURAL Nº 009/2024 E MEMORANDO SAPMA 035/2024. 1.000,00
08/04/2024 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM INVESTIMENTOS EM FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO AO SISTEMA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.845/19, TERMO DE FOMENTO À INTERNET RURAL Nº 009/2024 E MEMORANDO SAPMA 035/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE. 1.000,00
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5124/2024 IDO VALDEMAR BESKOW - 10839 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.