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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRÉIA LEONARDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5139 Data de lançamento: 09/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 25/03 ATÉ O DIA 28/03, CFE MEMORANDO AS Nº 202/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 367/2024. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2024 SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 25/03 ATÉ O DIA 28/03, CFE MEMORANDO AS Nº 202/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 367/2024. 1.500,00
10/04/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 25/03 ATÉ O DIA 28/03, CFE MEMORANDO AS Nº 202/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 367/2024.LIQUIDADO CFE RPA Nº 009 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.500,00
17/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 25/03 ATÉ O DIA 28/03, CFE MEMORANDO AS Nº 202/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 367/2024.LIQUIDADO CFE RPA Nº 009 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.335,00
17/04/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 5139/2024 165,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 10/04/2024 165,00 2349/2024 Lançada
TOTAL   165,00