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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5197 Data de lançamento: 11/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARAME QUEIMADO Nº 18 24,55 24,54
1.00 ALVENARITE 5 LITROS 32,36 32,36
1.00 PREGO GALVANIZADO 17X27 29,30 29,30
7.00 CIMENTO 50 KG 37,80 264,60
250.00 TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO NA EMEF HERMANY, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 466/2024. 0,71 176,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2024 ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO NA EMEF HERMANY, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 466/2024. 527,53
12/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO NA EMEF HERMANY, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 466/2024.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.617.463 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED CLEDECI CHIESA. 527,53
24/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005197/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 527,53
TOTAL 527,53 527,53 527,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.