3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
18 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
331,25
1.325,00
4.00
PNEU 265/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A CAMIONETE FROTA 119 E PARA O VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69-2024 E DFD Nº 206/2024.
770,00
3.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PNEU 265/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A CAMIONETE FROTA 119 E PARA O VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69-2024 E DFD Nº 206/2024.
4.405,00
30/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A CAMIONETE FROTA 119 E PARA O VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2569 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
4.405,00
07/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5262/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.352,14
07/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5262/2024
52,86
TOTAL
4.405,00
4.405,00
4.405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.