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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5321 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006-2024, PARECER JURÍDICO Nº49/2024 E CONTRATO Nº18/2024.EMP. COMPL. Nº 2321/2024. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006-2024, PARECER JURÍDICO Nº49/2024 E CONTRATO Nº18/2024.EMP. COMPL. Nº 2321/2024. 12.000,00
16/04/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006-2024, PARECER JURÍDICO Nº49/2024 E CONTRATO Nº18/2024.EMP. COMPL. Nº 2321/2024.LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 8.070,91
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5321/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.070,91
TOTAL 12.000,00 8.070,91 8.070,91
SALDO A PAGAR 3.929,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.