Município de O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5329 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.88 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO S10 Nº138 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº573/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2022. 80,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO S10 Nº138 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº573/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2022. 1.750,00
24/04/2024 VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO S10 Nº138 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº573/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2022. LIQUIDADO CFME NF 672/2024 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 1.750,00
03/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5329/2024 MARCELO MAHL LTDA - 8549 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.