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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho
Número do empenho: 5336 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.40 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº525/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023. 120,00 1.368,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº525/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023. 1.368,00
24/04/2024 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº525/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 1.368,00
26/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5336/2024 DAVID BENDER 48326410004 - 30995 1.368,00
TOTAL 1.368,00 1.368,00 1.368,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.