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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA

Dados do Empenho
Número do empenho: 536 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/24 SOB CARTÃO SUS 707409050705071, CFE MEMORANDO SS/AB 25/2024. 0,00 2.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/24 SOB CARTÃO SUS 707409050705071, CFE MEMORANDO SS/AB 25/2024. 2.600,00
15/01/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/24 SOB CARTÃO SUS 707409050705071, CFE MEMORANDO SS/AB 25/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 20241 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 2.600,00
16/01/2024 Pagamento de Empenho 536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.600,00
TOTAL 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.