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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5391 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ADEQUAÇÃO PPCI/PSPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DOS PPCI/PSPCI PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 543/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 417/2024. 920,00 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 SERVIÇO ADEQUAÇÃO PPCI/PSPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DOS PPCI/PSPCI PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 543/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 417/2024. 920,00
24/05/2024 SERVIÇO ADEQUAÇÃO PPCI/PSPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DOS PPCI/PSPCI PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 543/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 417/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 386 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED;. CLEDECI CHIESA. 920,00
TOTAL 920,00 920,00 0,00
SALDO A PAGAR 920,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.