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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEILA CRISTINA LEMOS STIEBBE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5408 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM EDUCAÇÃO, SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL MÓDULO II, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 E 23/04, COM SAÍDA DIA 21/04 À 07:00HRS E RETORNO DIA 23/04 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SAPMA 070/2024. 0,00 1.008,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM EDUCAÇÃO, SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL MÓDULO II, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 E 23/04, COM SAÍDA DIA 21/04 À 07:00HRS E RETORNO DIA 23/04 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SAPMA 070/2024. 1.008,00
18/04/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM EDUCAÇÃO, SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL MÓDULO II, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 E 23/04, COM SAÍDA DIA 21/04 À 07:00HRS E RETORNO DIA 23/04 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SAPMA 070/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA MÁRCIO G NEVES. 1.008,00
19/04/2024 Pagamento de Empenho 5408/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.008,00
21/05/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 21/04, PERNOITE 21-22/02, CAFÉ 22/04, PERNOITE 22-23/04 E CAFÉ 23/04) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -588,00
21/05/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 21/04, PERNOITE 21-22/02, CAFÉ 22/04, PERNOITE 22-23/04 E CAFÉ 23/04) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -588,00
21/05/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 21/04, PERNOITE 21-22/02, CAFÉ 22/04, PERNOITE 22-23/04 E CAFÉ 23/04) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -588,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.