Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado.
120,00
840,00
9.20
Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº513/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº120/2023.
120,00
1.104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº513/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº120/2023.
1.944,00
30/04/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº513/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº120/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
1.944,00
03/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5446/2024
CLACIR PETRY 36278157004 - 28608
1.944,00
TOTAL
1.944,00
1.944,00
1.944,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.