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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 5449 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.40 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO E DAS CALHAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES NETO CFE.MEMORANDO SE Nº537/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. 150,00 2.010,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO E DAS CALHAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES NETO CFE.MEMORANDO SE Nº537/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. 2.010,00
04/07/2024 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO E DAS CALHAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES NETO CFE.MEMORANDO SE Nº537/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. 2.010,00
09/07/2024 Pagamento de Empenho 5449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.010,00
TOTAL 2.010,00 2.010,00 2.010,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.