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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 547 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1) DESTINADOS PARA OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO STASH Nº008/2024. VIGÊNCIA: 16/11/2024. 0,00 26.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1) DESTINADOS PARA OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO STASH Nº008/2024. VIGÊNCIA: 16/11/2024. 26.000,00
26/02/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/2136; 1/2120; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 2.145,12
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/2136; 1/2120; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 2.145,12
07/03/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1) DESTINADOS PARA OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO STASH Nº008/2024. VIGÊNCIA: 16/11/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2182 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 934,38
12/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 934,38
18/03/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1) DESTINADOS PARA OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO STASH Nº008/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2213 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 878,30
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1) DESTINADOS PARA OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO STASH Nº008/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2213 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 878,30
28/03/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1) DESTINADOS PARA OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO STASH Nº008/2024. VIGÊNCIA: 16/11/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2247 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 227,80
03/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 227,80
08/04/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1) DESTINADOS PARA OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO STASH Nº008/2024. VIGÊNCIA: 16/11/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2254 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 2.134,10
10/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.134,10
14/05/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1) DESTINADOS PARA OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO STASH Nº008/2024. VIGÊNCIA: 16/11/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/2359; 1/2378; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABINANA RITTER GRAVE. 1.733,44
TOTAL 26.000,00 8.053,14 6.319,70
SALDO A PAGAR 19.680,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.