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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5485 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS, PROMOVIDO PELA SEDES, NOS DIAS 23 E 24/04 EM RESTINGA SECA-RS, E FAZER A RETIRADA DOS KITS MÃE GAÚCHA, NO DIA 25/04 EM SANTA MARIA-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 232/2024. SAÍDA DIA 23/04 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 25/04 ÀS 15:00 HRS. 0,00 966,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS, PROMOVIDO PELA SEDES, NOS DIAS 23 E 24/04 EM RESTINGA SECA-RS, E FAZER A RETIRADA DOS KITS MÃE GAÚCHA, NO DIA 25/04 EM SANTA MARIA-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 232/2024. SAÍDA DIA 23/04 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 25/04 ÀS 15:00 HRS. 966,00
22/04/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS, PROMOVIDO PELA SEDES, NOS DIAS 23 E 24/04 EM RESTINGA SECA-RS, E FAZER A RETIRADA DOS KITS MÃE GAÚCHA, NO DIA 25/04 EM SANTA MARIA-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 232/2024. SAÍDA DIA 23/04 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 25/04 ÀS 15:00 HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 966,00
23/04/2024 Pagamento de Empenho 5485/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 966,00
27/05/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 23/04) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -84,00
27/05/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 23/04) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -84,00
27/05/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 23/04) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -84,00
TOTAL 882,00 882,00 882,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.