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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5511 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BATERIA 12 V 30 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 30AMP DESTINADA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 57/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2024. 521,02 521,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 OUTROS, BATERIA 12 V 30 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 30AMP DESTINADA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 57/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2024. 521,02
30/04/2024 OUTROS, BATERIA 12 V 30 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 30AMP DESTINADA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 57/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 80.717 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 521,02
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5511/2024 AUGUSTIN E CIA LTDA - 227 521,02
TOTAL 521,02 521,02 521,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.