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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5528 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio, detergente amiônico, alfa-olefina, sulfanato de sódio e fragrâncias diversas. Caixa com 3 pastilhas. 3,58 1.074,00
30.00 Vinagre de álcool 3l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2024 E MEMORANDO SS/AB 623/2024. 7,63 228,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio, detergente amiônico, alfa-olefina, sulfanato de sódio e fragrâncias diversas. Caixa com 3 pastilhas. Vinagre de álcool 3l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2024 E MEMORANDO SS/AB 623/2024. 1.302,90
07/06/2024 Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio, detergente amiônico, alfa-olefina, sulfanato de sódio e fragrâncias diversas. Caixa com 3 pastilhas. Vinagre de álcool 3l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2024 E MEMORANDO SS/AB 623/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 160 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ANGELA BIRKHAN. 1.074,00
13/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.074,00
05/07/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2024 E MEMORANDO SS/AB 623/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 264 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM JUSSARA HEPP. 228,90
09/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 228,90
TOTAL 1.302,90 1.302,90 1.302,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.