Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
Número do empenho: | 5544 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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501.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 559/2024 | 0,47 | 235,47 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/04/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 559/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 08/2024. | 235,47 | ||
08/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 559/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 235,47 | ||
14/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005544/2024 ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 - 30351 | 235,47 | ||
TOTAL | 235,47 | 235,47 | 235,47 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |